单位舞弊行为通常涉及违反公司规章制度、滥用职权、侵占资产、伪造凭证、隐瞒交易、会计政策误用等行为。以下是一些具体的单位舞弊行为:
隐瞒收入:不向交款者开具收款收据或发票,或将相关票据撕毁,随意隐瞒收入,收入不登记入账。
虚列支出:如虚列职工薪酬等,将虚列支出的现金占为个人所有。
少列收入,多列支出:故意少列收入、多列支出,将余款装入个人。
利用假复写贪污:在复写纸下面放置白纸,存根联写小金额,实际收入或付出金额写大,贪污差额。
私自提现:未经相关责任人同意擅自开出现金支票并提取现金,不留存根,不入账。
公款私存:将企业收入款存入个人银行账户。
挪用公款:以“预付账款”等形式将企业款项转入个人账户,为自己或他人谋取利益。
利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,如财务侵占资金、物管侵占货物等。
公司、企业或其他单位的工作人员利用职务便利,索取他人财物或非法收受他人财物,为他人谋取利益。
在采购、销售等过程中,无论是否收礼,采购价格都一样,或招标程序结束后收礼。
贪公司的钱,挪用公款或固定资产,盗窃公司资源。
高管利用职务之便,将公司竞拍土地的机会弄丢,让给对头公司,导致公司损失。
利用利益冲突,未经批准进行关联交易为自己谋取利益。
在编制会计报表时,故意隐瞒、错报交易事项,或对会计政策误用。
关联方交易真实,但管理层有意不在财务报表中确认、计量和披露,或利用第三方隐瞒关联方交易。
贪污收到的款项,盗窃实物资产或无形资产,使被审计单位对未收到的商品或未接受的劳务付款,或将公司资产挪为私用。
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