在审计过程中,审计人员可能会遇到多种类型的问题。以下是一些常见的问题分类:
资金未按规定存放于指定账户。
购买理财产品未经决策批准。
银行账户开立过多,部分账户长期不使用且余额很少。
开立银行账户未经审批。
下属企业存在股东或高管违规向企业借款。
长期不还备用金。
房产、车辆管理不规范,如房产闲置、出租未公开招标。
存在账外房产和车辆未入账。
资产未定期盘点,导致账实不符。
投资决策及转让程序不合规,如未经董事会决议直接执行党委会决议出资。
下级子公司擅自投资决策。
违规持股,如违规持有下级单位股份。
检查会计凭证、账簿和报表等会计资料,核实财务数据的准确性。
查找可能存在的虚假记账、隐瞒收入等问题。
检查各项开支是否符合国家相关法规和政策要求。
评估被审计单位的内部控制系统的有效性。
检查内部控制制度的建立和执行情况,识别潜在风险。
提出改进建议,帮助提升风险管理能力。
评估项目目标的完成情况,检查项目是否达到预期的经济效益和社会效益。
检查项目资金的使用情况,查找是否存在资金浪费、挪用等问题。
发现的现象可能对组织带来什么样的风险,包括战略风险、运营风险、财务风险、市场风险和法律风险。
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